Actualización Tributaria 2021 para Contribuyentes Especiales

Objetivos

Proveer los conceptos y fundamentos legales. Brindar las herramientas necesarias para que los participantes elaboren un Programa de Revisión Tributaria que les permita cumplir con el éxito las posibles fiscalizaciones, las administraciones y la aplicación de las nuevas normativas temporal de Anticipos de IVA e ISLR, facturación en moneda extranjera y su marco legal, impuesto a las Grandes Transacciones Financieras IGTF, Impuesto al Patrimonio y otras obligaciones dirigida a los contribuyentes.

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Nueva Ley de Impuesto de los Sujetos Pasivos Especiales.  Gaceta Oficial Extraordinaria No. 42.588 de fecha 14/03/2023.

 

Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).  Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.687 de fecha 25/02/2022.

 

  • Entrada en vigencia de la normativa legal.
  • Diferencia con las normativas anteriores
  • Hechos imponibles y Sujetos Pasivos.
  • Temporalidad y territorialidad
  • Base imponible, alícuota y período impositivo.
  • Declaración y pago del impuesto
  • No hay deducibilidad en materia de ISLR.
  • Impacto en el flujo de caja

 

Reforma de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Gaceta Oficial Nro. 6.507 (Extraordinario) de fecha 29 de enero de 2020.

 

  • Alícuota adicional al pago de bienes y servicios en moneda extranjera y criptomonedas distintas a las emitidas por las República Bolivariana de Venezuela.

 

Reforma del Código Orgánico Tributario. Gaceta Oficial Nro. 6.507 (Extraordinario) de fecha 29 de enero de 2020.

 

Reforma de la Ley Orgánica de Aduanas. Gaceta Oficial Nro. 6.507 (Extraordinario) de fecha 29 de enero de 2020.

 

Facturación en Moneda Extranjera y sus implicaciones legales.

 

  • Convenio Cambiario Numero 1 del Banco Central de Venezuela.
  • Impuesto al valor Agregado – IVA.
  • Providencia 0071 – Régimen General de Facturación.
  • Efectos de la recepción de Divisas en el Flujo de Caja y sus consecuencias tributarias.
  • Impacto en el Impuesto sobre la Renta – ISLR.

 

Impuestos a los Grandes Patrimonios.

  • Sujetos Obligados al Impuesto.
  • Criterios Territoriales.
  • Temporalidad.
  • Atribución e Imputación del Patrimonio.
  • Exenciones.
  • Base Imponible.
  • Valor atribuible a bienes inmuebles en el país
  • Valor atribuible a bienes inmuebles en el exterior.
  • Regla de valoración.
  • Alícuota impositiva.
  • Declaración

Providencia 0141 Máquinas Fiscales.

 

Ley del Impuesto al Valor  Agregado.

 

  • Los libros de compra y venta
  • registro de operaciones en los libros.
  • Excepción de proveedores contribuyentes formales
  • Sanciones aplicables a los contribuyentes especiales por el incumplimiento de obligaciones formales.
  • Responsable de IVA por cuenta de terceros.
  • Comprobantes de retención del IVA
  • Providencia 00071 referente a las formas de facturas y uso de máquinas fiscales.
  • Providencia 0017 y 0018 Compra de productos a empresas licoreras
  • Decreto 1808 Régimen de Retenciones de ISLR
  • Casos prácticos
Información

 Facilitador

 

 

 

Msc. Luis Jiménez

 

  • Magister Internacional en Administración Tributaria y Financiera;
  • Magister en Derecho Tributario;
  • Especialista Internacional en Planificación y Gasto Público IEF España;
  • Especialista en Gestión Tributaria ENAHP;
  • Especialista en Derecho Tributario;
  • Licenciado en Ciencias Fiscales;
  • Certificado en Microsoft Office Specialist - Excel Expert 2019;
  • Docente UCV, ENAHP, UNIMET y  de  Espiñeira, Pacheco & Asociados (PwC); 
  • Ex-Funcionario del Seniat como más de 20 años de experiencia. 

 


 Fecha del evento 

     Online en vivo a través de Zoom:  20 y 21 de mayo 2024


 Lugar: 

      Online en vivo a través de Zoom.


Horario:  

               Horario: 6:00 pm a 9:00 pm

               Ocho horas (08) horas Académicas.

Precio
Tipo Personas Naturales Personas Jurídicas Validez
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  - -  
Pre-Venta 60.00 $  75.00 $  Válido hasta el 17 de Mayo 2024.
Normal 70.00 $ 85.00 $ --------------------

Pagos por :

 

Incluye:

  • Material de Apoyo electrónico
  • Certificado electrónico.
  • Sesión de Preguntas y Respuestas
Inscripción

1.- Cancelar el costo del curso en la siguiente cuenta bancaria:

  • Cta. Cte. del  Banco Mercantil No. 0105-0652-2516-5204-2326  a nombre de TBT XXI Asesores Gerenciales, CA,   RIF J-40298029-9, Correo electrónico  [email protected]

2.- Llenar planilla de Inscripción, dar click al enlace: Planilla de Inscripción

Contacto

Teléfonos:

               (0212) 416.45.92

              (0412) 279.96.59

              (0426) 517.43.98

Correo Electrónico:   

             [email protected]

Dirección:

             Avenida Francisco de Miranda, Torre la Primera, Piso 15, Oficina 8, Campo Alegre, frente al Centro Comercial Lido, Chacao, Caracas.



Condiciones y  Términos

1.- Todo cambio o suspensión del cupo por parte del participante o de la empresa postulante, debe regirse por las siguientes normativas de retiro:

  • 6 días hábiles antes de la fecha de inicio de la actividad: el participante o la empresa postulante deberá pagar al TBT XXI Asesores Gerenciales, ca (TRIBUTUM XXI) el 60% del monto depositado.
  • 3 días hábiles antes de la fecha de inicio de la actividad: el participante o la empresa postulante deberá pagar al TBT XXI Asesores Gerenciales, ca (TRIBUTUM XXI) el 100% del monto depositado.

2.- Cartas de Compromiso para el pago después de iniciado el Diplomado tiene un recargo del 30% sobre el precio de venta.

3.- Solo habrá devolución de dinero cuando la suspensión del Diplomado sea imputable a TRIBUTUM XXI.

Todos nuestros cursos pueden ser dictados en la modalidad en la empresa, solicitar por correo electrónico la oferta de servicios, contenidos programáticos y honorarios.