Diplomado en Gestión Tributaria

¿A quién va dirigido?

El Diplomado en Gestión Tributaria está dirigido a profesionales y técnicos que se desempeñen o aspiren a desempeñarse como Gerentes, Supervisores, Analistas y Líderes de Equipos de Trabajo en las áreas contable, administrativa, financiera, fiscal y tributaria, tanto en el sector público como privado.

Asimismo, está orientado a:

  • Contadores Públicos, Administradores, Economistas y Abogados.
  • Asesores y consultores tributarios.
  • Emprendedores y empresarios responsables del cumplimiento fiscal de sus organizaciones.
  • Profesionales independientes que requieran actualizar y fortalecer sus conocimientos tributarios conforme a la normativa vigente en Venezuela.

El diplomado es ideal para quienes buscan optimizar la gestión de los tributos nacionales y municipales, minimizar riesgos fiscales y asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias.


Objetivo del Diplomado

El objetivo del Diplomado en Gestión Tributaria es formar y actualizar integralmente a los participantes en el marco legal, técnico y práctico del sistema tributario venezolano, proporcionándoles las herramientas necesarias para:

  • Aplicar correctamente las normas del Impuesto sobre la Renta, IVA, retenciones e impuestos municipales.
  • Ejecutar procesos de conciliación fiscal, ajustes por inflación y auditoría fiscal.
  • Gestionar adecuadamente el régimen de facturación, libros de compras y ventas, y obligaciones formales.
  • Interpretar y aplicar el Código Orgánico Tributario en situaciones reales.
  • Desarrollar estrategias de planificación fiscal nacional e internacional, dentro del marco legal.

Todo ello con un enfoque práctico, actualizado y orientado a la toma de decisiones, que permita mejorar el desempeño profesional y la gestión tributaria de las organizaciones.


Beneficios del Diplomado

Al culminar el Diplomado en Gestión Tributaria, el participante obtendrá los siguientes beneficios:

  • Actualización integral en materia tributaria venezolana, acorde a la normativa vigente.
  • ✅ Dominio práctico de la Conciliación Fiscal de la Renta y el Ajuste Fiscal por Inflación.
  • ✅ Correcta aplicación de retenciones de ISLR e IVA, reduciendo riesgos y contingencias fiscales.
  • ✅ Manejo eficiente del IVA en entornos digitales (On-Line) y del régimen de facturación.
  • ✅ Capacidad para elaborar y revisar Libros de Compras y Ventas conforme a los requerimientos legales.
  • ✅ Herramientas para ejecutar auditorías fiscales preventivas y correctivas.
  • ✅ Comprensión sólida del Código Orgánico Tributario y su aplicación práctica.
  • ✅ Conocimiento de los impuestos municipales y su impacto en la gestión empresarial.
  • ✅ Desarrollo de criterios para una planificación fiscal estratégica, tanto a nivel nacional como internacional.
  • ✅ Mejora del perfil profesional y mayores oportunidades laborales y de consultoría.

MÓDULO I: Conciliación Fiscal de la Renta

Objetivo General:
Analizar y aplicar el proceso de conciliación fiscal del Impuesto sobre la Renta, identificando las diferencias entre la utilidad contable y la renta fiscal, a fin de determinar correctamente la base imponible conforme a la normativa vigente.


MÓDULO II: Ajuste Fiscal por Inflación

Objetivo General:
Comprender y aplicar el ajuste fiscal por inflación, evaluando su impacto en la determinación del resultado fiscal y en la carga tributaria del contribuyente, de acuerdo con lo establecido en la legislación venezolana.


MÓDULO III: Retención del Impuesto sobre la Renta e IVA

Objetivo General:
Desarrollar competencias para la correcta aplicación, cálculo, declaración y enteramiento de las retenciones del Impuesto sobre la Renta y del IVA, minimizando riesgos fiscales y garantizando el cumplimiento de las obligaciones formales.


MÓDULO IV: Impuesto al Valor Agregado (IVA) – On-Line

Objetivo General:
Analizar integralmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA), permitiendo al participante cumplir adecuadamente con los procesos de declaración, pago y control del impuesto mediante los sistemas electrónicos del SENIAT.


MÓDULO V: Régimen de Facturación de las Empresas – On-Line

Objetivo General:
Conocer y aplicar el régimen legal de facturación de las empresas, incluyendo facturación electrónica y requisitos formales, asegurando el cumplimiento de las disposiciones tributarias y evitando sanciones administrativas.


MÓDULO VI: Libro de Compras y Ventas

Objetivo General:
Capacitar al participante en la elaboración, revisión y control del Libro de Compras y Ventas, garantizando su correcta presentación conforme a la normativa del IVA y su adecuada conciliación con las declaraciones tributarias.


MÓDULO VII: Auditoría Fiscal

Objetivo General:
Proporcionar las herramientas necesarias para planificar y ejecutar auditorías fiscales, identificando contingencias tributarias, evaluando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y proponiendo acciones correctivas y preventivas.


MÓDULO VIII: Código Orgánico Tributario

Objetivo General:
Analizar el Código Orgánico Tributario, comprendiendo los principios, deberes, derechos, ilícitos, sanciones y procedimientos tributarios, a fin de fortalecer la seguridad jurídica del contribuyente y la correcta actuación frente a la Administración Tributaria.


MÓDULO IX: Impuestos Municipales

Objetivo General:
Examinar el régimen de impuestos municipales, su base legal, formas de determinación y obligaciones formales, permitiendo una adecuada gestión tributaria local y el cumplimiento oportuno ante las alcaldías.


MÓDULO X: Planificación Fiscal Nacional e Internacional

Objetivo General:
Desarrollar criterios y estrategias de planificación fiscal nacional e internacional, dentro del marco legal, orientadas a la optimización de la carga tributaria, la prevención de riesgos fiscales y la toma de decisiones empresariales eficientes.

 Coordinador

Msc. Luis Jiménez

  • Magister Internacional en Administración Tributaria y Financiera;
  • Magister en Derecho Tributario;
  • Especialista Internacional en Planificación Financiera y Gasto Público;
  • Licenciado en Ciencias Fiscales mencion Rentas.
  • Certificado Microsoft PowerBI (PL-300) 2021-2022-2023-2024-2025.
  • Certificado Microsoft Trainer 2021-2022-2023-2024.
  • Certificado Microsoft Office Specialist – Excel Expert 2019/365.
  • Certificado Microsoft Office Specialist – Excel Associate – Excel 2019/365.
  • Certificado Microsoft Office Specialist – Excel 2016.
  • Docente universitario: ENAHP , UNIMET y UCV.
  • Ex Funcionario del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con más de 20 años de experiencia, ocupando distintos cargos gerenciales.

Fecha del evento

Inicio:

Sabatino: 11 de abril 2026.

Duración: noventa y seis (96) horas Académicas.

Lugar:

Presencial: Avenida Francisco de Miranda, Torre la Primera, Piso 15, Campo Alegre, Frente al Centro Comercial Lido, Chacao, Caracas.

Horario:

Sabatino: 8:30 am a 3:00 pm.

Martes y Jueves: 5:30 pm a 8:30 pm.

 

1.- Cancelar el costo del curso en la siguiente cuenta bancaria:

  • Cta. Cte. del  Banco Mercantil No. 0105-0652-2516-5204-2326  a nombre de TBT XXI Asesores Gerenciales, CA,   RIF J-40298029-9, Correo electrónico  tributumxxi@hotmail.com

2.- Llenar planilla de Inscripción, dar click al enlace: Planilla de Inscripción

 

 Términos y Condiciones

1.- El pago de la matricula incluye facilitación experta, material de apoyo digital; no incluye refrigerios.

2.- El participante deberá por cumplir como requisito para aprobar el diplomado asistir como mínimo al 80% de las clases presenciales, cumplir con las actividades extracatedra asignadas para algunos módulos y realizar las evaluaciones de desempeño de los profesores y los módulos dictados por ellos.

  1. El participante deberá por concepto de gastos administrativos de la Universidad Central de Venezuela, el cual incluye Diplomas, Firmas de las autoridades universitarias, acto de entrega y otros gastos, monto que se indicará en el transcurso del Diplomado.

4.- Todo cambio o suspensión de cupo por parte del participante o la empresa postulante, deberá regirse por las siguientes normativas de retiro:

  • 6 días hábiles antes de la fecha de inicio de la actividad: el participante o la empresa será pagado por TBT XXI Asesores Gerenciales, ca (TRIBUTUM XXI) el 60% del monto depositado.
  • 3 días hábiles antes de la fecha de inicio de la actividad: el participante o la empresa postulante deberá pagar al TBT XXI Asesores Gerenciales, ca (TRIBUTUM XXI) el 100% del monto depositado.

5.- El participante debe llevar su lapto personal para las actividades del Diplomado con la versión de Excel como mínimo 2016.

6.- Solo habrá devolución de dinero cuando la suspensión del Diplomado sea imputable a TRIBUTUM XXI.

El diplomado se encuentra certificado por la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Se puede pagar en 4 cuotas

Si deseas el programa completo y monto de la inversión debes darle click al siguiente enlace: Información Diplomado.

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